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無障礙

2020年度蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局部門決算

來源: 蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局

時間: 2021/09/01/ 16:43 

字號:[][][]

部門/(單位)名稱:(公章)蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局

單位負(fù)責(zé)人:(簽名并蓋章) 張  杰

財務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽名并蓋章) 白  晨

編  制  人:(簽名)  楊惠娟

報送日期:   2021年8月

目   錄

  一、部門概括

  (一)部門職責(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、2020年度部門決算表

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四)財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  (九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  三、2020年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)收入決算情況說明

  (三)支出決算情況說明

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  (九)政府采購支出情況說明

  (十)國有資產(chǎn)占用情況說明

  (十一)政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  (十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  四、預(yù)算績效管理情況

  五、名詞解釋

第一部分  部門概括

  一、部門職責(zé)

  新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

  (二)組織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

  (三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

  (四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

  (五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作,綜

  合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

  (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接駐區(qū)部隊參與應(yīng)急救援工作;按規(guī)定對新區(qū)綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責(zé),監(jiān)督管理礦山和危化救援隊伍;指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

  (七)負(fù)責(zé)消防管理工作,組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

  (八)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作;負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

  (九)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

  (十)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度;負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

  (十一)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

  (十二)組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

  (十三)制訂應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

  (十四)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

  (十五)負(fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé),負(fù)責(zé)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評價結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé);指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作,建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

  (十六)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

  (十七)職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡政放權(quán)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

  2020年末在職人員編制33人,實(shí)有28人,離休0人,退休0人,遺屬人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

  一、收入支出決算總表(見附件)

  二、收入決算表(見附件)

  三、支出決算表(見附件)

  四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件)

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(見附件)

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計1,687.89萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,123.85萬元,增長199.25%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后,我單位由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局變更為應(yīng)急管理局,職能增加后,強(qiáng)化了新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè),故收、支較上年決算數(shù)增長。

  二、收入決算情況說明

  2020年度收入合計1,657.28萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1,425.48萬元,占86.01%;其他收入231.80萬元,占13.99%。

  三、支出決算情況說明

  2020年度支出合計1,613.06萬元,其中:基本支出657.15萬元,占40.74%;項(xiàng)目支出955.92萬元,占59.26%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收、支總計1,456.09萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加892.05萬元,增長158.15%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位職能增加,支出經(jīng)費(fèi)增加,收入增加。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,448.51萬元,較上年決算數(shù)增加935.64萬元,增長182.43%。主要原因是是機(jī)構(gòu)改革,單位職能增加,支出經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個方面:

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.47萬元,支出決算為46.47萬元,較上年決算數(shù)減少21.41萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照支出進(jìn)度下?lián)芙?jīng)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

  2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.92萬元,支出決算為27.92萬元,較上年決算數(shù)減少8.42萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員保險調(diào)整、明細(xì)變動。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.98萬元,支出決算為22.98萬元,較上年決算數(shù)增加6.61萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整變動、保險支出增加,故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.81萬元,支出決算為22.81萬元,較上年決算數(shù)增加1.48萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整變動,住房公積金支出增加,故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

  5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1,328.34萬元,支出決算為1,328.34萬元,較上年決算數(shù)增加957.40萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,單位職能增加,支出經(jīng)費(fèi)增加。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出657.15萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)607.27萬元,較上年決算數(shù)增加165.22萬元,增長37.38%,主要原因是單位人員增加,支出經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)49.87萬元,較上年決算數(shù)增加35.98萬元,增長259.04%,主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職能增加,在職人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)。

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

  2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.02萬元,支出決算為3.02萬元,較上年增加 2.17萬元,主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職能增加,在職人員增加。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元,主要原因是不存在該項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,不存在該項(xiàng)支出。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,較上年增加 1.93萬元,主要原因是1車輛為其他單位劃撥,大修費(fèi)用1萬元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是劃撥車輛大修,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

  其中:公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年增加 0.00萬元,主要原因是是不存在該項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,不存在該項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.52萬元,支出決算為2.52萬元,較上年增加 1.93萬元,主要原因是1車輛為其他單位劃撥,大修費(fèi)用1萬元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是劃撥車輛大修,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

  3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,較上年增加 0.24萬元,主要原因是專家指導(dǎo)服務(wù)次數(shù)增加,公務(wù)卡充值費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專家指導(dǎo)服務(wù)次數(shù)增加,公務(wù)卡充值費(fèi)用增加。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次60人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.87萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公用經(jīng)費(fèi)的支出,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加35.98萬元,增長259.04%,主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)支出增加,故較上年度增長。

  本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是是不存在該項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.14萬元,較上年決算數(shù)增加13.93萬元,增長6,331.82%,主要原因是培訓(xùn)任務(wù)增加,支出經(jīng)費(fèi)增加。

  九、政府采購支出情況說明

  2020年度本部門政府采購支出合計536.86萬元,其中:政府采購貨物支出524.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出12.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額524.27萬元,占政府采購支出總額的97.65%,其中:授予小微企業(yè)合同金額524.27萬元,占政府采購支出總額的97.65%。

  十、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車主。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

  2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項(xiàng)支出。

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

  2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項(xiàng)支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

  一、預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對8個預(yù)算項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金834.31萬元。從評價情況來看,評價結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目8個,我單位2020年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好,做到了專款專用、撥付及時、合理高效,充分發(fā)揮了資金作用。

  二、績效自評結(jié)果

  2020年,我局全年預(yù)算支出項(xiàng)目8個,全年財政撥款834.31萬元,全年支出767.18萬元,執(zhí)行率92%。通過自評,8個項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。 我單位2020年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好。

  三、部門績效評價結(jié)果

  通過認(rèn)真開展本部門本年度績效自評工作,進(jìn)一步提高了資金的使用效益,疫情期間對新區(qū)各企業(yè)的研發(fā)資金補(bǔ)助,創(chuàng)造了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益,有力的推動企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo):安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專業(yè)化水平有效提升,重大事故隱患得到根治,事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升,督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí),新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升。效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  四、預(yù)算績效監(jiān)控報告

  項(xiàng)目基本情況:

  2020年,本部門預(yù)算支出項(xiàng)目8個,通過自評,有8個項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,分項(xiàng)目自評情況分析如下:

  (一)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查及事故查處專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.66萬元,共計財政撥款收入38.66萬元,全年執(zhí)行支出38.66萬元,執(zhí)行率100%,項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。     

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:全年邀請專家參與督查檢查各類生產(chǎn)經(jīng)營單位730余家(次),查處各類問題隱患2520余項(xiàng)。同時,邀請省上派駐專家在化工園區(qū)開展指導(dǎo)服務(wù)31次,檢查指導(dǎo)企業(yè)53家(次),提出意見建議和問題隱患350余項(xiàng),新區(qū)安全專業(yè)化水平得到有效提升。全年針對“春節(jié)”“兩會”、國慶、春節(jié)等重點(diǎn)時段和危化、特種設(shè)備、交通運(yùn)輸、人員密集場所等重點(diǎn)領(lǐng)域組織開展安全生產(chǎn)大檢查活動8次,全年管委會掛牌督辦重大安全隱患11項(xiàng),新區(qū)安委辦掛牌督辦重大安全隱患58項(xiàng),各園區(qū)、各行業(yè)主管部門直接督辦一般性安全隱患4000余項(xiàng),一大批問題隱患得到有效根治。全年除道路交通事故外,8起事故均按期完成調(diào)查。先后組織開展了防汛抗洪、突發(fā)重大自然災(zāi)害暨危險化學(xué)品生產(chǎn)安全事故、森林草原防滅火、應(yīng)急救援裝備實(shí)操暨救援隊伍拉動共5次綜合性應(yīng)急演練,應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置的能力和水平進(jìn)一步提升。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專業(yè)化水平有效提升,重大事故隱患得到根治,事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升,督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí),新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),服務(wù)企業(yè)滿意度為90%,未達(dá)到年初設(shè)定值95%,分值10分,得分9分,主要原因是在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量高速度跨越式發(fā)展的情況下,各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù)量增速較快,生產(chǎn)經(jīng)營活動頻繁,現(xiàn)有安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)能力和水平與新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展還存在一定差距。下一步,將以全面推進(jìn)新型應(yīng)急管理體系建設(shè)和自然災(zāi)害防治能力建設(shè)為主線,以深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動為切入點(diǎn),以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標(biāo),以“三級督辦”和績效考核為有效抓手,依靠嚴(yán)密的責(zé)任體系、嚴(yán)格的法治措施、有效的體制機(jī)制、有力的基礎(chǔ)保障和完善的系統(tǒng)治理,切實(shí)增強(qiáng)安全防范治理能力,提升風(fēng)險防控、隱患治理、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援整體工作水平,營造新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。

  (二)安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.06萬元,共計財政撥款收入7.06萬元,全年執(zhí)行支出7.06萬元,執(zhí)行率100%,項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:全年組織了“安全生產(chǎn)月”和“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳日2次大型宣傳活動。組織“蘭州新區(qū)安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班”,培訓(xùn)各園區(qū)各部門各重點(diǎn)企業(yè)安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員150人次,組織了“蘭州新區(qū)危險化學(xué)品安全監(jiān)管專題輔導(dǎo)”,組織培訓(xùn)新區(qū)及各園區(qū)危險化學(xué)品監(jiān)管相關(guān)負(fù)責(zé)人,重點(diǎn)危化企業(yè)管理人員100余人次。部署開展高危行業(yè)領(lǐng)域安全技能提升行動,1440余名企業(yè)“三項(xiàng)崗位人員”參加了安全職業(yè)資格教育培訓(xùn)。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,全面提升了群眾安全知識知曉率,全面提高了企業(yè)三項(xiàng)崗位人員管理能力和操作水平,提升了新區(qū)安全生產(chǎn)環(huán)境,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),服務(wù)企業(yè)滿意度為90%,未達(dá)到年初設(shè)定值95%,分值10分,得分9分,主要原因是安全宣傳的形式還比較單一,宣傳的廣度不夠,群眾安全知識知曉率還不高。下一步,進(jìn)一步增加宣傳載體和宣傳廣度,提高宣傳覆蓋率。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (三)執(zhí)法車輛租賃運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.24萬元,共計財政撥款收入0.24萬元,全年執(zhí)行支出0.24萬元,執(zhí)行率100%,得分10分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:2019年度開展常安全生產(chǎn)檢查業(yè)務(wù)、事故調(diào)查等工作未支付費(fèi)用2400元,2020年4月支付2400元。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,保障了日常安全生產(chǎn)檢查業(yè)務(wù)、事故調(diào)查等工作臨時用車,進(jìn)一步提升了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平,提升了新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合能力,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),租賃車輛司機(jī)滿意度為85%,未達(dá)到年初設(shè)定值90%,分值10分,得分8.5分,主要原因是租賃社會車輛,司機(jī)對發(fā)票開具等沒有經(jīng)驗(yàn),開具發(fā)票滯后,導(dǎo)致2019年費(fèi)用2020年支付。下一步,將及時提醒并指導(dǎo)司機(jī)開具發(fā)票,予以結(jié)算。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (四)安全生產(chǎn)執(zhí)法能力建設(shè)專項(xiàng)資金專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.78萬元,共計財政撥款收入6.78萬元,全年執(zhí)行支出6.78萬元,執(zhí)行率100%,得分10分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:按蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于開展新區(qū)各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知,經(jīng)管委會同意,2019年11月將安全生產(chǎn)執(zhí)法能力建設(shè)專項(xiàng)資金用途調(diào)整為原蘭州新區(qū)綜合執(zhí)法局檔案整理經(jīng)費(fèi),2020年原蘭州新區(qū)綜合執(zhí)法局2012-2018年文件資料及財務(wù)資料,整理文書檔案  6334件,數(shù)字化掃描51137頁,會計檔案整理182卷,移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理,。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,使得檔案管理更規(guī)范,檔案查詢更便捷,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),工作人員滿意度滿意度為85%,未達(dá)到年初設(shè)定值90%,分值10分,得分8.5分,主要原因是邀請第三方整理檔案,檔案在蘭州市統(tǒng)一整理,整理過程中(2020年1月至5月),給需要查詢檔案人員帶來了不便。檔案整理完成移交后,解決了此項(xiàng)問題。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (五)2020年隴南汛情援助資金專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款400萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,共計財政撥款收入400萬元,全年執(zhí)行支出400萬元,執(zhí)行率100%,項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:2020年8月,經(jīng)蘭州新區(qū)管委會第29次會議研究,決定向隴南市捐贈救災(zāi)資金300萬元,向甘南州捐贈救災(zāi)資金100萬元,由管委會領(lǐng)導(dǎo)帶隊,赴隴南市、甘南州開展捐贈慰問活動。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,降低了災(zāi)害影響,提升了新區(qū)整體形象,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),接受捐贈者滿意度為90%,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值,分值10分,得分10分。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (六)高層建筑消防安全治理消防器材采購資金專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款149.87萬元(此項(xiàng)目為中期調(diào)整資金,財政下達(dá)指標(biāo)400萬元,年底收回指標(biāo)250.13萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,省級直接下達(dá)資金213萬元,共計財政撥款收入362.87萬元,全年執(zhí)行支出299.77萬元,執(zhí)行率83%,預(yù)算執(zhí)行得分8.3分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:為有效防范和化解高層建筑消防安全風(fēng)險,提升新區(qū)高層建筑滅火救援水平和居民家庭自防自救能力,按照《2020年全省高層建筑消防安全治理工作任務(wù)分解方案》(甘消委發(fā)〔2020〕1號)要求,選定3個街道、4個社區(qū)的18個高層住宅小區(qū)落實(shí)裝備器材配備工作,配備微型調(diào)度指揮終端、逃生氣墊25套,配備街道社區(qū)微型消防站器材裝備28套,選定3300戶配備家用火災(zāi)應(yīng)急器材箱和逃生緩降裝置。截至2020年10月15日,7個消防站柜體及裝備器材、消防氣墊,25臺智慧終端,3300套逃生緩降器、消防器材裝備箱配發(fā)工作全部完成。并按要求,認(rèn)真做好“兩表”(消防器材箱統(tǒng)計表、高層逃生緩降裝置箱統(tǒng)計表),“一書”(保養(yǎng)情況告知書)、“一照片”(住戶領(lǐng)取裝備和裝置箱后現(xiàn)場拍攝并標(biāo)明小區(qū)樓棟單元房號住戶姓名的照片)建檔備案工作,確保消防器材有據(jù)可查、有跡可循。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50

  分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,提升了高層建筑救援水平,提高了居民自救互救能力,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),群眾滿意度為80%,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%,分值10分,得分8分。主要原因是按照省上要求,對10樓及以下住戶配備家用火災(zāi)應(yīng)急器材箱和逃生緩降裝,對省上政策宣傳不到位導(dǎo)致有部分不符合條件未領(lǐng)取群眾不滿意,對配備裝備群眾主要以集中培訓(xùn)方式開展培訓(xùn),培訓(xùn)不全面。改進(jìn)措施:邀請專家,逐門逐戶上門、全方位開展培訓(xùn);加大宣傳力度,全方位宣傳,力爭把實(shí)事辦實(shí),把好事辦好。

  全年總體績效目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)均完成,因省廳驗(yàn)收推遲,資金支付工作較為滯后,項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (七)防震減災(zāi)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,省地震局直接下達(dá)資金10萬元,共計財政撥款收入10萬元,全年執(zhí)行支出8.14萬元,執(zhí)行率81.4%,預(yù)算執(zhí)行得分8.14分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:開展了1次綜合應(yīng)急救援演練及2次夜間應(yīng)急救援拉練;開展1次災(zāi)害信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn);開展七進(jìn)防震減災(zāi)知識宣傳。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,提高了應(yīng)急隊伍應(yīng)急處置能力,提升了防震減災(zāi)意識,完善了新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),分值30分,得分28分,主要原因是5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動開展過程中,參與群眾人數(shù)約1千人,群眾參與度有待提高。下一步,將組織多種多樣宣傳活動,提升群眾參與率,增強(qiáng)群眾防震減災(zāi)意識。

  (3)滿意度指標(biāo),群眾滿意度為85%,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%,分值10分,得分8.5分。主要原因是群眾在參與防震減災(zāi)宣傳活動及演練活動時,被動接收信息多,主動參與了解少,群眾滿意度有待提高。下一步,將創(chuàng)新開展宣傳活動與演練活動,事群眾參與感與滿意度雙提升。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

  (八)2020年度市縣防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

  1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況:當(dāng)年財政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,省地震局直接下達(dá)資金8.8萬元,共計財政撥款收入8.8萬元,全年執(zhí)行支出6.53萬元,執(zhí)行率74%,預(yù)算執(zhí)行得分7.4分。

  2.總體績效目標(biāo)完成情況:此項(xiàng)資金為省級直接下達(dá)資金,為承辦全省2020年度市縣防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)班專項(xiàng)資金,針對全省市縣地震災(zāi)害風(fēng)險普查和地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程的業(yè)務(wù)骨干,10.22日開展了1次防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)班,進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員的綜合能力。

  3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

  (1)產(chǎn)出指標(biāo),包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo),均完成年初目標(biāo)設(shè)定值,分值50分,得分50分。

  (2)效益指標(biāo),包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),此項(xiàng)目開展,防震減災(zāi)水平有效提升,災(zāi)害處置能力顯著提高,應(yīng)急體系進(jìn)一步完善,分值30分,得分30分。

  (3)滿意度指標(biāo),群眾滿意度為85%,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%,分值10分,得分8.5分。主要原因是首次承辦省地震局培訓(xùn),經(jīng)驗(yàn)不足,調(diào)研不夠,對人員接待、食宿安排上尚有不足之處。下一步,在承接大型培訓(xùn)活動時,會前加大調(diào)研力度,精心編制培訓(xùn)方案,提高參訓(xùn)人員滿意度。

  項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

第五部分  名詞解釋

  以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

  一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  十六、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件:1、2020年度蘭州新區(qū)應(yīng)急局決算公開表

     2、2020年度蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

     3、2020年度應(yīng)急局部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表