2021年度永登縣秦川中心衛(wèi)生院部門決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)
時(shí)間: 2022/09/02/ 17:37
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)九華山路。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營(yíng)利性一級(jí)甲等醫(yī)院,承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬(wàn)人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年,圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能,主要承擔(dān)以下職責(zé):
(一)根據(jù)農(nóng)村居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求,協(xié)助秦川園區(qū)管委會(huì)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。
(二)在秦川園區(qū)管委會(huì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,開展以“病人為中心,靠質(zhì)量求生存,靠創(chuàng)新求發(fā)展,靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨,宣傳衛(wèi)生科普知識(shí),進(jìn)行健康教育。
(三)防止傳染病、地方病,嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度,做好疫區(qū)處理;做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作;做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。
(四)醫(yī)治人民群眾的疾病,開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。
(五)開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù),防止非傳染性的慢性病。
(六)負(fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋,及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況,定期完成各種報(bào)表任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口,服務(wù)半徑,防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模,內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、后勤部、防保科、公衛(wèi)科、新農(nóng)合及相關(guān)科室。
(一)門診部
1、急診室:負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。
2、內(nèi)兒科:開展內(nèi)兒科疾病的診治。
3、外科:開展外科疾病的診治。
4、婦科:開展婦科疾病的診治。
5、中醫(yī)科:用中醫(yī)方法對(duì)患者進(jìn)行診治。
6、功能科:開展B超、心電圖等功能檢查。
7、檢驗(yàn)室:開展肝功,血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。
8、中西藥房:負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)貯保管。
9、口腔科:開展口腔疾病的治療與修復(fù)。
(二)住院部
1、內(nèi)兒科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
2、外科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
3、婦產(chǎn)科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。
(三)護(hù)理部:負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。
(四)后勤部:負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。
(五)防保科:負(fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作,組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作;掌握疫情動(dòng)態(tài),及時(shí)處理和上報(bào)疫情;負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
(六)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理科:負(fù)責(zé)新農(nóng)合患者的住院和門診報(bào)銷。
(七)公共衛(wèi)生科:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預(yù)防體檢工作。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件)
二、收入決算表(見附件)
三、支出決算表(見附件)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)
(本部門2021年度無(wú)政府性基金收入和支出,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和支出,故表八、表九均無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2478.37萬(wàn)元,支出總計(jì)2220.82萬(wàn)元,其中,收入較上年決算數(shù)增加445.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.91%,主要原因是:1、人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加;2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加;3、單位業(yè)務(wù)收入增加。支出較上年決算數(shù)增加187.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.24%,主要原因是:1、人員績(jī)效補(bǔ)助支出增加;2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出增加;3、單位日常業(yè)務(wù)支出增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2478.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入858.71萬(wàn)元,占34.65%;上級(jí)補(bǔ)助收入663.21萬(wàn)元,占26.76%;事業(yè)收入956.45萬(wàn)元,占38.59%。較上年決算數(shù)增加445.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.91%,主要原因是:1、人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加;2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加;3、單位業(yè)務(wù)收入增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2220.82萬(wàn)元,其中:基本支出1595.93萬(wàn)元,占71.86%;項(xiàng)目支出624.89萬(wàn)元,占28.14%。較上年決算數(shù)增加187.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.25%,主要原因是:1、人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加;2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加;3、單位日常業(yè)務(wù)支出增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)858.71萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少63.99萬(wàn)元,下降6.94%。主要原因是:人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出858.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少101.29萬(wàn)元,下降9.89%。主要原因是:人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。主要用于以下幾個(gè)方面:
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少82.72萬(wàn)元,主要原因是:人員績(jī)效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。完成年初預(yù)算的0.00%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.41萬(wàn)元,支出決算為76.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。主要用于支付在職職工社會(huì)保險(xiǎn)保障繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為979.38萬(wàn)元,支出決算為746.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 1、人員經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整;2、部分經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.85萬(wàn)元,支出決算為35.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.71%,。主要原因是:本年度工作人員有調(diào)出和退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出858.71萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)809.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少62.02萬(wàn)元,下降7.12%,主要原因是本年度工作人員有調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)49.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.98萬(wàn)元,降低3.85%,主要原因是本年度工作人員有調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年減少3.50萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用年初未列入預(yù)算。完成年初預(yù)算的0.00%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加 0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.50萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用為列入年初預(yù)算。完成年初預(yù)算的0.00%。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.50萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用年初未列入預(yù)算。完成年初預(yù)算的0.00%。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支培訓(xùn)費(fèi)。其中:本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元,降低36.27%,主要原因是:1、本年度外出培訓(xùn)次數(shù)減少;2、部分業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出從項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中列支。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)和外出辦公。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2021年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門績(jī)效自評(píng),涉及資金2478.37萬(wàn)元,執(zhí)行率為89.61%。結(jié)余項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,結(jié)余事業(yè)收入轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余科目作為事業(yè)基金使用。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述:
2021年度績(jī)效目標(biāo)
1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);
2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。