精品国产乱码久久久久久人妻,亚洲中文字幕久久精品无码喷水,精品爆乳一区二区三区无码AV,浪荡艳妇爆乳JUFD汗だく肉感

無障礙

2023年度皋蘭縣秦川鎮人民政府部門決算

來源: 秦川鎮人民政府

時間: 2024/09/18/ 10:50 

字號:[][][]

  目  錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  十三、其他需要說明的情況

  第四部分 預算績效情況說明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門職責

  (一)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

  (二)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。

  (三)依法管理本級財政、執行本級預算。

  (四)為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

  (五)保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

  (六)開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。

  (七)推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  (八)負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。

  (九)承辦上級交辦的其他事項。

  二、機構設置

  秦川鎮人民政府下設“一辦四中心”,即黨政辦公室、社會事業發展服務中心、經濟發展促進中心、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心共5個下設機構,較之上年度無變化。

第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表(詳見公開01表)

  二、收入決算表(詳見公開02表)

  三、支出決算表(詳見公開03表)

  四、財政撥款收入支出決算總表(詳見公開04表)

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見公開05表)

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見公開06表)

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見公開07表,本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(詳見公開08表,本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見公開09表,本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為3082.57萬元。與上年度相比,收、支總計各減少7.18萬元,下降0.23%,主要原因是基本支出減少494.44萬元,減少19.71%;項目支出增加487.25萬元,增長83.82%,原因是本年度村級辦公經費及村干部工資納入項目預算。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計3082.57萬元,其中:財政撥款收入3082.57萬元,占100.00%;

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計3082.57萬元,其中:基本支出2013.98萬元,占65.33%;項目支出1068.59萬元,占34.67%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為3082.57萬元。與上年相比,各減少7.18萬元,下降0.23%。主要原因是基本支出減少494.44萬元,減少19.71%,項目支出增加487.25萬元,增長83.82%,原因是本年度村級辦公經費及村干部工資納入項目預算。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預算財政撥款支出3082.57萬元,較上年決算數減少7.18萬元,下降0.23%。主要原因是本年度村級辦公經費及村干部工資納入項目預算。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2023年度一般公共預算財政撥款支出3082.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出529.50萬元,占17.18%;公共安全支出1126.35萬元,占36.54%;社會保障和就業支出87.73萬元,占2.85%;衛生健康支出149.00萬元,占4.83%;城鄉社區支出373.87萬元,占12.13%;農林水支出706.45萬元,占22.92%;住房保障支出109.66萬元,占3.56%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3373.29萬元,支出決算為3082.57萬元,完成年初預算的91.38%。其中:

  1.一般公共服務支出年初預算數為291.72萬元,支出決算為529.50萬元,完成年初預算的181.51%,決算數大于預算數主要原因是公用經費科目調整,年初預算時在2040650事業運行中,預算批復調整至2010301行政運行中。

  2.公共安全支出年初預算數為1597.21萬元,支出決算為1126.35萬元,完成年初預算的70.52%,決算數小于預算數的主要原因是公用經費科目調整,年初預算時在2040650事業運行中,預算批復調整至2010301行政運行中。

  3.社會保障和就業支出年初預算數為90.20萬元,支出決算為87.73萬元,完成年初預算的97.27%,決算數小于預算數的主要原因是單位人員變動,導致人員經費及公用經費減少。

  4.衛生健康支出年初預算數為144.00萬元,支出決算為149.00萬元,完成年初預算的103.47%,決算數大于預算數的主要原因是新考錄公務員、調入事業人員及三支一扶轉正,人員經費增加及工資晉級晉檔。

  5.城鄉社區支出年初預算數為363.44萬元,支出決算為373.87萬元,完成年初預算的102.87%,決算數大于預算數的主要原因是新考錄公務員、調入事業人員及三支一扶轉正,人員經費增加及工資晉級晉檔。

  6.農林水支出年初預算數為777.06萬元,支出決算為706.45萬元,完成年初預算的90.91%,決算數小于預算數的主要原因是單位人員變動,導致人員經費及公用經費減少。

  7.住房保障支出年初預算數為109.66萬元,支出決算為109.66萬元,完成年初預算的100.0%,年初預算數與支出決算數無變化。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2013.98萬元。其中:

  人員經費1630.31萬元,較上年決算數減少386.16萬元,下降19.15%,主要原因是本年度將村社干部工資補助列為項目預算和支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、退職(役)費、生活補助。

  公用經費383.67萬元,較上年決算數減少108.27萬元,下降22.01%,主要原因是本年度村社辦公經費納入項目預算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務用車運行維護費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

  七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

  八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

  2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

  九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

  2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預算“三公”經費,車輛運行維護費均由其他交通費用保障。 

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

  2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。較上年決算數減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預算“三公”經費,車輛運行維護費均由其他交通費用保障。 

  其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

  公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未預算“三公”經費,車輛運行維護費均由其他交通費用保障。

  3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數減少0.0萬元。

  外事接待費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

  其他國內公務接待支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

  “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

  2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;國(境)外公務接待0批次0人。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2023年度本部門機關運行經費支出383.67萬元,機關運行經費主要用于開支開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經費較上年決算數減少108.27萬元,下降22.01%,主要原因是本年度將村社辦公經費納入項目預算,落實過緊日子要求壓減一般公共服務支出。

  本年度會議費支出3.27萬元,較上年決算數增加2.61萬元,增長371.43%,主要原因是本年度會議支出費用增加。

  本年度培訓費支出4.11萬元,較上年決算數增加4.01萬元,增長4010.0%,主要原因是本年度新入職公務員培訓增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  我單位2023年度無政府采購相關經費。

  2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元。

  十二、國有資產占用情況說明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于農業科技服務中心開展業務,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

  十三、其他需要說明的情況

  由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

  一、預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目9個,共涉及資金1113.40萬元,占一般公共預算項目支出總額的96%。組織對“秦川鎮自建房(農村危房)安全專項整治”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出50萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,已完成蘭州新區黨工委、秦川園區管委會安排的全部工作,保證單位的基本運轉,保障民生,促進全鎮經濟穩步發展。

  二、績效自評結果

  我部門在2023年度部門決算中反映農村人居環境保潔服務、“司法所、綜治中心監控系統搬遷完善”、秦川鎮自建房(農村危房)安全專項整治、交管站“兩站一室”工作經費、政務服務便民中心及辦公室、機關食堂及干部文體活動中心用房租賃、網格員補助、機關干部住宿公寓樓租賃、秦川鎮村級辦公經費及村干部補助、秦川鎮年貨節9個項目績效自評結果。

  1.農村人居環境保潔服務項目,預算資金350萬元,截至2023年12月底已全部支出,執行率100%,完成了鎮區及24個村進行環境整治工作,包括村內生活垃圾,建筑垃圾,路面清掃,垃圾收集集中處理等,環衛工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃,保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。績效目標全部達成,人居環境顯著提升,生態環境有效改善,服務質量有效提升,服務群眾高度認可。

  2.司法所、綜治中心監控系統搬遷完善項目,預算資金15萬元,截至2023年10月底支出9萬元,執行率60%,為完善我鎮司法所、綜治中心工作硬件配備,監控系統,提升辦公環境質量,保證工作的良性運轉,但項目資金沒有支付完畢,績效目標基本達成,原因是后期由于一是報賬時間較遲,未按財政要求時間節點進行報賬,導致預算項目剩余工程款未撥付,下一步將督促各部門加快報賬進度,提高預算執行率。

  3.秦川鎮自建房(農村危房)安全專項整治,預算資金50萬元,截至2023年10月底支出50萬元,執行率100%,對秦川鎮存在安全隱患的自建房(農村危房)進行整治,消除房屋安全隱患,提升農房安全性。

  4.交管站“兩站一室”工作經費,預算資金15萬元,截至2023年10月底支出15萬元,執行率100%。設置五道峴、東川、華家井、保家窯4個交管站,聘用4名勸導員執勤,負責各自區域內農村道路交通安全勸導工作,交管站運行正常,達成績效目標。

  5.政務服務便民中心及辦公室、機關食堂及干部文體活動中心用房租賃,預算資金30萬元,截至2023年10月底支出8.74萬,執行率29%,未支出原因是項目出租方未能按期完成便民服務中心、干部文體活動中心的建設,導致租賃期限后延,下一步我鎮將建立內部監督機制,對預算執行情況進行定期檢查,確保預算執行的合規性、有效性、及時性。

  6.網格員補助項目,預算資金15萬元,截至2023年10月底支出15萬元,執行率100%,已招募50名村級網格員,負責村民基礎信息采集、村情民意收集、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解、政策宣傳等,績效目標全部達成,進一步加強基層社會治理,強化社區治理力量。

  7.機關干部住宿公寓樓租賃,預算資金20萬元,截至2023年10月底支出20萬元,執行率100%。租用鎮屬公司裝修的房屋,為鎮政府機關干部宿舍,改善干部住宿條件,提升干部住房的舒適性,滿足住房需求。

  8.秦川鎮村級辦公經費及村干部補助,預算資金563.40萬元,截至2023年10月底支出545.85萬元,執行率97%,原因是村社干部年終考核在2024年1月實施,2023年績效工資未發放。項目實施保障了村級黨支部和村委會各項事務運轉正常,提高群眾辦事滿意度。下一步我鎮將優化村社干部考核機制,按照每半年一次進行考核,提高項目執行進度。

  9.秦川鎮年貨節,預算資金55萬元,截至2023年10月底支出55萬元,執行率100%。傳承傳統文化習俗,增加人民群眾的幸福感、獲得感,帶動當地經濟發展。

  三、部門績效評價結果

  (一)綜合評價情況

  項目績效評價綜合得分為95分,評價結果等級為優。其中過程得10分,產出得50分,效益得27分,滿意度得8分。一級指標得分情況如下表:

  (二)主要結論

  綜上評價,評價小組認為:

  秦川鎮應急管理與法制服務中心很好的完成了“秦川鎮2023年自建房安全專項整治項目”的績效目標。“秦川鎮2023年自建房安全專項整治項目”項目立項充分,符合相關要求;項目績效預算經新區財政局批復;項目實施單位制訂了項目管理相關制度,并基本得到有效執行;項目資金到位情況良好,資金使用基本規范。該項目推動建立了自建房安全管理長效機制,切實維護人民群眾生命財產安全,人民群眾滿意度的明顯增強。

第五部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

  五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額,以及使用專用結余安排支出的金額。

  六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

  八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

  十六、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、 紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  十七、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  十八、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理科等方面的支出。

  十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

  二十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  二十一、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

  二十二、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

  二十三、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

  二十四、一般公共服務支出(類) 財務事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  二十五、公共安全支出(類)司法(款)事業運行(項):反映政府維護社會公共安全方面的支出:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  二十六、一般公共服務支出(類) 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  二十七、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

  二十八、一般公共服務支出(類) 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  二十九、一般公共服務支出(類) 政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):反應除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

  三十、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

  三十一、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  三十二、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  三十三、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

  三十四、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

  三十五、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業單位工作人員的績效工資。

  三十六、工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

  三十七、工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫療保險(含生育保險)費。

  三十八、工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款):反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

  三十九、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

  四十、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

  四十一、工資福利支出(類)其他工資福利支出(款):反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

  四十二、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

  四十三、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  四十四、商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  四十五、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

  四十六、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

  四十七、商品和服務支出(類)委托業務費(款):反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

  四十八、商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規定提取或安排的工會經費。

  四十九、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規定提取的職工福利費。

  五十、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  五十一、商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  五十二、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  五十三、對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  附件1:秦川鎮人民政府2023年度部門決算公開表

  附件2:秦川鎮人民政府2023年度部門項目支出績效自評表

  附件3:秦川鎮2023年自建房安全專項整治工作支出績效評價報告