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無(wú)障礙

2023年度蘭州新區(qū)審計(jì)局部門決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)審計(jì)局

時(shí)間: 2024/09/20/ 16:02 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

 ?。ㄒ唬┲鞴苄聟^(qū)審計(jì)工作。承擔(dān)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)具體工作,負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)辦公室日常事務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

  (二)制定新區(qū)審計(jì)工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施新區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃;參與擬訂新區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

  (三)向新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)提交年度新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查;對(duì)新區(qū)重大項(xiàng)目開展稽查;向管委會(huì)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果;依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果;向管委會(huì)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

 ?。ㄋ模┲苯訉徲?jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:

  1.新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、新區(qū)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。

  2.使用新區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

  3.新區(qū)監(jiān)管國(guó)有企業(yè)及國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)及地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

  4.新區(qū)財(cái)政投資和以新區(qū)財(cái)政投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

  5.部門管理和受管委會(huì)及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、資源環(huán)保資金、國(guó)有土地出讓金、農(nóng)業(yè)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

  6.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

  7.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

 ?。ㄎ澹└鶕?jù)新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部依法屬于新區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),履行國(guó)有企業(yè)外派監(jiān)事會(huì)的工作職責(zé)。

 ?。┙M織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

 ?。ㄆ撸┮婪z查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

 ?。ò耍┲笇?dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

 ?。ň牛┮婪ńM織審計(jì)新區(qū)監(jiān)管國(guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

  (十)負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

 ?。ㄊ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政與重大政策執(zhí)行審計(jì)科、黨政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、企業(yè)與金融審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、法規(guī)審理科6個(gè)科室。根據(jù)《蘭州新區(qū)審計(jì)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》,核定人員編制31名,其中:正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(局長(zhǎng)1名),副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(副局長(zhǎng)2名);內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名?,F(xiàn)實(shí)有人員28名,其中:正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名(局長(zhǎng)),副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名(副局長(zhǎng));內(nèi)設(shè)科室正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名,副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名,副科級(jí)干部1名;一般干部16名。

第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(備注:本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(備注:本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  (以上內(nèi)容詳見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)均為2234.79萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加584.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.39%,主要原因是2023年度新區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算“審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)”下達(dá)1533.31萬(wàn)元,較上年增加553.22萬(wàn)元;上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)“審計(jì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”52萬(wàn)元,較上年增加40.62萬(wàn)元。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)2194.37萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2173.47萬(wàn)元,占99.05%;其他收入20.90萬(wàn)元,占0.95%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)2227.01萬(wàn)元,其中:基本支出585.66萬(wàn)元,占26.30%;項(xiàng)目支出1641.35萬(wàn)元,占73.70%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2178.89萬(wàn)元。與上年相比,各增加563.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.86%。主要原因是2023年度新區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算“審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)”較上年增加553.22萬(wàn)元,上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)“審計(jì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”52萬(wàn)元,較上年增加40.62萬(wàn)元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2173.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加561.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.8%。主要原因是2023年度新區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算“審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)”較上年增加553.22萬(wàn)元。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2173.47萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2109.44萬(wàn)元,占97.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.25萬(wàn)元,占1.02%;衛(wèi)生健康支出19.01萬(wàn)元,占0.87%;住房保障支出22.77萬(wàn)元,占1.05%。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2723.65萬(wàn)元,支出決算為2173.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.8%。其中:

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2659.62萬(wàn)元,支出決算為2109.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目進(jìn)展情況統(tǒng)籌安排資金支出。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.76萬(wàn)元,支出決算為22.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng),共調(diào)出3人。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.01萬(wàn)元,支出決算為19.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.05萬(wàn)元,支出決算為22.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng),共調(diào)出3人。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出585.66萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)559.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.11萬(wàn)元,下降4.95%,主要原因是2023年有人員變動(dòng)干部離職,導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算存在差異。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、績(jī)效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病救助、住房公積金等費(fèi)用。

  公用經(jīng)費(fèi)26.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.77%,主要原因是差旅費(fèi)支出較上年支出增加,單位領(lǐng)導(dǎo)及干部參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加;其他交通費(fèi)用較上年支出增加,2023年度對(duì)接審計(jì)署駐蘭辦、省審計(jì)廳工作次數(shù)較多,車輛加油費(fèi)和ETC過(guò)路費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)等。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  2023年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.47萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元),支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我單位無(wú)公務(wù)接待事宜;較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00萬(wàn)元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.47萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度我單位無(wú)公務(wù)接待事宜;較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00萬(wàn)元。

  外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

  其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.50萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.78%,主要原因是差旅費(fèi)支出較上年支出增加,單位領(lǐng)導(dǎo)及干部參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加;其他交通費(fèi)用較上年支出增加,2023年度對(duì)接審計(jì)署駐蘭辦、省審計(jì)廳工作次數(shù)較多,車輛加油費(fèi)和ETC過(guò)路費(fèi)支出增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2023年度單位開展的培訓(xùn)均為內(nèi)部培訓(xùn)或上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)視頻培訓(xùn),未聘請(qǐng)外部專家開展相關(guān)培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)未支出。

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說(shuō)明的情況由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)、審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)維服務(wù)費(fèi)、審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),共涉及資金1587.81萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額1587.81萬(wàn)元的100%。對(duì)部門整體支出績(jī)效情況進(jìn)行了自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)、審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)維費(fèi)、審計(jì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

  二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  我部門在2023年度部門決算中反映審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)、審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  1.“審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1533.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是及時(shí)高質(zhì)量完成政府投資建設(shè)項(xiàng)目;二是規(guī)范新區(qū)建筑市場(chǎng)秩序,提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:近幾年新區(qū)政府投資項(xiàng)目體量大,需要支付的審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)較多,加之新區(qū)本級(jí)財(cái)力有限,未能按照年初預(yù)算資金量及時(shí)撥付資金,造成資金支付緩慢。

  2.“審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是確保網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備聯(lián)調(diào)穩(wěn)定;二是有效利用審計(jì)專網(wǎng)加強(qiáng)與省審計(jì)廳工作溝通交流。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:需要繼續(xù)加快“金審三期”項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計(jì)建設(shè)。

  3.“審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。通過(guò)財(cái)政口徑下達(dá)2022年度審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、2023年度審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成計(jì)劃完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量;二是高質(zhì)量完成審計(jì)項(xiàng)目,相關(guān)審計(jì)結(jié)果報(bào)送上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān);及時(shí)向社會(huì)中介支付審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)。

  下一步改進(jìn)措施:一是提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理政策文件,強(qiáng)化“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,在編制、執(zhí)行、監(jiān)督等過(guò)程中,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率,營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍,進(jìn)一步提高預(yù)算管理工作水平。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。注重資金使用效益,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理,直接關(guān)系到預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量,并對(duì)預(yù)算支出決策的科學(xué)性產(chǎn)生直接影響,今后要注重強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)的前置作用,科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo),為后續(xù)的績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用打好基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注重人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)多種方式加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理政策法規(guī)的學(xué)習(xí)以及預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能方面的提升。

  三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  新區(qū)審計(jì)局2023年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的可靠性基于佐證材料,嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分。總體實(shí)施情況良好,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)充分、程序規(guī)范,資金使用規(guī)范合理,管理制度健全,制度執(zhí)行有效;保質(zhì)保量完成各項(xiàng)審計(jì)工作,但也存在一些問題,主要是部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,資料整理歸檔不及時(shí)。

第五部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  二十、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定 享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十四、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十七、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  二十八、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的 軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  二十九、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  三十、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

  三十一、工資福利支出(類)績(jī)效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  三十二、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  三十三、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  三十四、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  三十五、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  三十六、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  三十七、工資福利支出(類)其他工資福利支出(款):反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資,職工探親旅游費(fèi),困難職工生活補(bǔ)助,編制外長(zhǎng)期聘用人員(不包括勞務(wù)派遣人員)勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi),公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  三十八、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  三十九、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  四十、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  四十一、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  四十二、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  四十三、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  四十四、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  四十五、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  四十六、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  四十七、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  四十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  四十九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)獎(jiǎng)勵(lì)金(款):反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  五十、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

  五十一、資本性支出(類)辦公設(shè)備購(gòu)置(款):反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  附件1:2023年度蘭州新區(qū)審計(jì)局部門決算公開表

  附件2:蘭州新區(qū)審計(jì)局2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  附件3:蘭州新區(qū)審計(jì)局預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表